目 录
第一部分 部门概况 ................................1
一、部门主要职责 .................................1
二、部门决算单位基本情况 .........................3
三、部门主要工作总结..............................3
第二部分 2019年度部门决算表 .....................5
一、收入支出决算总表 .............................5
二、收入决算表 ............................ ......6
三、支出决算表 ...................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......12
九、机构运行信息表..............................13
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............14
一、收入支出决算总体情况说明 ....................14二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................18
六、预算绩效情况说明.............................20
七、其他重要事项情况说明.........................21
第四部分 名词解释 ...............................22
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
宁德市统计局的主要职责是:
(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计资料的真实、准确、完整和及时。贯彻执行统计法律、制度和标准,拟定并组织实施本市统计工作规划、调查计划及调查方案,组织实施基本单位的统计工作,依法查处统计违法行为。
(二)组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,
核算全市及各县(市、区)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障等全市性基本统计数据。
(五)组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资料、房屋、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法管理部门统计标准、统计调查项目和各县(市、
区)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础
建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施,依法监督管理涉外调查活动。
(九)按规定协助管理各县(市、区)统计局及地方调查队领导,指导统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织实施全国统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作,监督管理由中央、省、市财政提供的统计经费和专项投资。
(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系
统,组织实施全市统计数据库和网络的基本标准和运行规
则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,宁德市统计局包括8个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
宁德市统计局 |
财政拨款 |
18 |
17 |
宁德市统计局普查中心 |
财政拨款 |
10 |
9 |
宁德市统计局能源监测统计中心 |
财政拨款 |
8 |
7 |
三、部门主要工作总结
2019年,宁德市统计局主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央、省委、市委关于统计工作的决策部署,以提高统计数据真实性为中心,以推进统计改革创新、构建现代化统计指标体系为重点,切实加强基层统计基础建设、统计法治建设、统计队伍建设,全面提升统计能力、数据质量、统计宣传和服务水平,为市委市政府“开发三都澳、建设新宁德”、全面实施“一二三”发展战略、坚持高质量发展落实赶超任务提供坚实的统计保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)全面贯彻落实全省、全市统计工作会议精神。
(二)高质量完成市委、市政府中心工作。
(三)深入推进重点领域统计改革。
(四)全面做好重大国情国力普查和各项统计调查。
(五)有效夯实基层统计基础。
(六)全力推进统计法治建设。
(七)不断提升统计服务水平。
(八)全面加强统计队伍建设。
第二部分 2019年度部门决算表
(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)
1. 收入支出决算总表
收支决算总表 |
|||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
742.63 |
一、一般公共服务支出 |
663.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、其他收入 |
0.14 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
44.14 |
||
九、卫生健康支出 |
21.80 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
26.17 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
742.76 |
本年支出合计 |
755.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
31.56 |
年末结转和结余 |
18.77 |
合计 |
774.32 |
合计 |
774.32 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
2. 收入决算表
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||
编制单位: 宁德市统计局 单位:万元 |
||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
742.76 |
742.63 |
0.14 |
||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
650.97 |
650.83 |
0.14 |
||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
630.97 |
630.83 |
0.14 |
||||||||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
366.85 |
366.71 |
0.14 |
||||||||||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
91.35 |
91.35 |
|||||||||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
17.00 |
17.00 |
|||||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
105.00 |
105.00 |
|||||||||||||||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||
2010550 |
事业运行 |
40.77 |
40.77 |
|||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||
2011008 |
引进人才费用 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
45.13 |
45.13 |
|||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.13 |
45.13 |
|||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.07 |
1.07 |
|||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.06 |
44.06 |
|||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
21.21 |
21.21 |
|||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.21 |
21.21 |
|||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14.89 |
14.89 |
|||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
|||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
|||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
25.46 |
25.46 |
|||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.46 |
25.46 |
|||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
25.46 |
25.46 |
|||||||||||||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
3. 支出决算表
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
755.55 |
502.82 |
252.74 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
663.45 |
410.71 |
252.74 |
|||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
647.96 |
410.71 |
237.25 |
|||||||||||||||||
2010501 |
行政运行 |
368.32 |
368.32 |
||||||||||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
91.06 |
91.06 |
||||||||||||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
17.00 |
17.00 |
||||||||||||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
119.19 |
119.19 |
||||||||||||||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||
2010550 |
事业运行 |
42.39 |
42.39 |
||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
15.49 |
15.49 |
||||||||||||||||||
2011008 |
引进人才费用 |
15.49 |
15.49 |
||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44.14 |
44.14 |
||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.14 |
44.14 |
||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.97 |
0.97 |
||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.17 |
43.17 |
||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
21.80 |
21.80 |
||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.48 |
15.48 |
||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
26.17 |
26.17 |
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26.17 |
26.17 |
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
26.17 |
26.17 |
||||||||||||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
4. 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
742.63 |
一、一般公共服务支出 |
663.18 |
663.18 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
||||||
九、卫生健康支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
十九、住房保障支出 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
742.63 |
本年支出合计 |
755.29 |
755.29 |
0.00 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
24.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
24.56 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||
总计 |
767.18 |
总计 |
767.18 |
767.18 |
0.00 |
||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
755.29 |
502.55 |
252.74 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
663.18 |
410.44 |
252.74 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
647.69 |
410.44 |
237.25 |
||||
2010501 |
行政运行 |
368.05 |
368.05 |
|||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
91.06 |
91.06 |
|||||
2010505 |
专项统计业务 |
17.00 |
17.00 |
|||||
2010507 |
专项普查活动 |
119.19 |
119.19 |
|||||
2010508 |
统计抽样调查 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2010550 |
事业运行 |
42.39 |
42.39 |
|||||
20110 |
人力资源事务 |
15.49 |
15.49 |
|||||
2011008 |
引进人才费用 |
15.49 |
15.49 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44.14 |
44.14 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.14 |
44.14 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.97 |
0.97 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.17 |
43.17 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
21.80 |
21.80 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.80 |
21.80 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.48 |
15.48 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.19 |
4.19 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
26.17 |
26.17 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
26.17 |
26.17 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
26.17 |
26.17 |
|||||
注:部分数据存在尾数差异,为四舍五入形成。 |
||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
||
项 目 |
合 计 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
合 计 |
755.29 |
|
301 |
工资福利支出 |
450.09 |
302 |
商品和服务支出 |
261.38 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.97 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
42.84 |
311 |
对企业补贴(基本建设) |
0.00 |
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
|||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
450.09 |
302 |
商品和服务支出 |
51.49 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
125.76 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
84.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
108.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
23.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.17 |
30206 |
电费 |
0.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.97 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
30211 |
差旅费 |
0.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
26.17 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.37 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
15.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.97 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.63 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.97 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
人员经费合计 |
451.06 |
公用经费合计 |
51.49 |
||||||||||
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
注:1.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
2.本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
9. 机构运行信息表
机构运行信息表 |
|||
编制单位:宁德市统计局 单位:万元 |
|||
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
51.49 |
(一)支出合计 |
2.80 |
(一)行政单位 |
51.49 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
3.公务接待费 |
2.80 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
2.80 |
3.机要通信用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
8.其他用车 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
34 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
(一)政府采购支出合计 |
10.71 |
6.国内公务接待人次(人) |
229 |
1.政府采购货物支出 |
10.71 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年宁德市统计局部门年初结转和结余31.56万元,本年收入742.76万元,本年支出755.55万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余18.77万元。
(一)2019年收入742.76万元,比2018年决算数增加21.43万元,增长2.8%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入742.63万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.14万元。
(二)2019年支出755.55万元,比2018年决算数增加17.67万元,增长2.28%,具体情况如下:
1.基本支出502.82万元。其中,人员支出451.06万元,公用支出51.76万元。
2.项目支出252.74万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出755.29万元,比上年决算数减少16.25万元,下降2.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行368.05万元,较上年决算数增加13.53万元,增长3.82%。主要原因是新增在职人员和工资调整。
(二)一般行政管理事务91.06万元,较上年决算数减少14.24万元,下降13.52%。主要原因:一是财政压减一般性支出,预算减少;二是本年罚没收入比上年减少,罚没返还额度减少。
(三)专项普查活动119.19万元,较上年决算数减少33.02万元,下降21.69%。主要原因是第三次全国农业普查结束预算减少。
(四)事业运行42.39万元,较上年决算数减少3.57万元,下降7.77%。主要原因是2018年底预发2019年绩效奖和综治(平安奖),本年度发放金额减少。
(五)归口管理的行政单位离退休0.97万元,较上年决算数减少5.28万元,下降84.48%。主要原因是2019年度退休人员过节费、平安奖等从行政运行经费列支。
(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出43.17万元,较上年决算数减少0.3万元,下降0.69%。主要原因是2019年5月后,养老保险单位缴费比例下调。
(七)专项统计业务17万元,较上年决算数增加17万元。主要原因是2019年度新增大宗特色农产品观测项目。
(八)行政单位医疗15.48万元,较上年决算数减少2.9万元,下降15.78%。主要原因是2019年公务员医疗补助和行政单位医疗统筹列支,行政单位医疗和公务员医疗补助支出一增一减,总体医疗支出保持稳定。
(九)事业单位医疗2.13万元,较上年决算数减少0.34 万元,下降13.77%。主要原因是事业单位医疗和公务员医疗补助统筹列支,事业单位医疗公务员和医疗补助支出一增一减,总体医疗支出保持稳定。
(十)公务员医疗补助4.19万元,较上年决算数增加1.89万元,增长82.17%。主要原因是2019年公务员医疗补助和行政单位医疗统筹列支,行政单位医疗和公务员医疗补助支出一增一减,总体医疗支出保持稳定。
(十一)住房公积金26.17万元,较上年决算数增加2.13万元,增长8.86 %。主要原因是在职人员增加,2019年度公积金缴费基数调整。
(十二)统计抽样调查10万元,较上年决算数增加10 万元,增长100%。主要原因是2019年度新增统计抽样调查工作。
(十三)引进人才经费15.49万元,较上年决算数增加15.49万元,增长100 %。主要原因是2019年度开展统计人才赴省外高校开展统计业务素质与管理培训班。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019 年度政府性基金支出 0.00 万元,与上年持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502.55万元,其中:
(一)人员经费451.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费51.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出2.80万元,比年初预算的8.65万元下降67.63%。主要原因是我单位公车已收归公车平台使用,目前公车保有量为0辆,2018年度把租车费用列入公务用车运行维护费,2019年度预算延续此标准,2019年度决算数据按决算报表口径列入其他交通费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是2019年我单位未开展因公出国(境)活动。
(二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,比年初预算的5.65万元下降100%,主要是我单位公车已收归公车平台使用,目前公车保有量为0辆,2018年度把租车费用列入公务用车运行维护费,2019年度预算延续此标准,2019年度决算数据按决算报表口径列入其他交通费。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆,主要是未购买公务用车。
公务用车运维费支出0.00万元,比年初预算的5.65万元下降100%,主要是我单位公车已收归公车平台使用,目前公车保有量为0辆,2018年度把租车费用列入公务用车运行维护费,2019年度预算延续此标准,2019年度决算数据按决算报表口径列入其他交通费。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出2.80万元,比年初预算的2.86万元下降2.1%。主要是接待批次、人次减少,累计接待34批次、229人次。
六、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对2019年4个清单项目实施绩效监控,分别是“四下”企业抽样调查经费、第四次全国经济普查经费、统计信息化建设经费、统计业务经费,涉及财政拨款资金208.15万元。
(二)绩效自评工作开展情况
共对2019年度4个财政支出项目开展单位自评,涉及
财政拨款资金共计208.15万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是4个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
共对2019年度4个财政支出项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计208.15万元。评价结果为“优”的项目是4个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2019年度机关运行经费支出51.49万元,比上年决算数下降1.74%,主要是:2019年度精简会议,压缩会期,机关运行经费缩减。
注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额10.71万元,其中:政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。